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瑞银的审计机构就瑞信内部控制问题出具反对意见内容具体是什么

   更新时间: 2025-03-18 08:03  发布时间: 6小时前   2900
核心提示:  集团的审计机构安永对瑞信遗留事宜相关的财务报告内部控制出具“否定意见”。  该行周一发布的年度报告显示,安永认为瑞银“没有对截至2024年12月31日的财务报告保持有效的内部控制”。  这个问题与瑞信还是一家独立银行时最初发现的“重大缺陷”有关。  自收购以来,瑞

  集团的审计机构安永对瑞信遗留事宜相关的财务报告内部控制出具“否定意见”。

  该行周一发布的年度报告显示,安永认为瑞银“没有对截至2024年12月31日的财务报告保持有效的内部控制”。

  这个问题与瑞信还是一家独立银行时最初发现的“重大缺陷”有关。

  自收购以来,瑞银表示,已采取行动解决这个问题,并实施了额外的控制和程序。

  “虽然瑞信不再是一个独立的法人实体,但其众多记账、会计和风险管理系统仍在用于尚未退出或迁至瑞银系统的活动,”瑞银表示。

  “管理层得出的结论是,需要更多证据证明补救控制措施有效运行,才能断定风险评估流程正在持续有效运行,”瑞银表示。

 
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